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                發揮采購審計合力 助推專項整治工作

                文章來源:監督審計科 發布時間:2020年09月09日 點擊數: 字號:

                為進一步加強醫院采購管理,提高采購及合同審計的效率和質量,防范廉政風險,我院制訂了《采購管理辦法》和《合同審計管理制度》。為確保各項制度落地落實,結合我院正在開展的采購領域突出問題專項整治工作,2020年9月3日,臨時采購辦與監督審計科共同組織召開專題培訓會,總務科、設備科、基建辦、信息科等主管職能部門負責人及采購相關人員參會。

                臨時采購辦周小鋼從各部門工作職責、采購審批流程、采購工作流程進行了詳細的解讀,特別針對年度采購計劃申報、采購立項審批、采購方式選擇等重點問題與科室進行了探討。監督審計科王琳琳結合合同審計的工作要點和日常審計工作中發現的問題,從采購立項、合同簽訂、主要條款審計三個層面,對存在的風險點和送審資料準備進行了講解和強調。

                通過本次培訓,使各科室更加明確了自己的職能職責,全面地了解了采購工作規范和合同審計流程,臨時采購辦將持續優化采購流程,監督審計科也將加大審計監督力度,為我院精細化管理以及三甲創建工作打下堅實的基礎。

                文稿:監督審計科 王琳琳

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